審計署:14家央企涉重大違法違紀問(wèn)題56起
中新網(wǎng)6月28日電 審計署審計長(cháng)劉家義28日向全國人大常委會(huì )第15次會(huì )議作了《2014年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。報告顯示,在審計的14家中央企業(yè)中,已向有關(guān)部門(mén)移送重大違法違紀問(wèn)題56起。
報告指出,主要審計了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中遠集團等14家中央企業(yè)。這些企業(yè)注重加強市場(chǎng)開(kāi)拓和經(jīng)營(yíng)管理,多數企業(yè)財務(wù)報表反映經(jīng)營(yíng)規模和業(yè)績(jì)持續增長(cháng)。
報告還通報了審計發(fā)現的主要問(wèn)題,一些企業(yè)違規決策、違規經(jīng)營(yíng)造成重大損失。抽查的474項重大經(jīng)營(yíng)決策事項中,有70項(占15%)存在未按規定程序決策、不符合產(chǎn)業(yè)政策、前期調查不充分等問(wèn)題,造成損失浪費16.42億元,形成虧損或資產(chǎn)閑置354.45億元。
審計移送的重大違法違紀問(wèn)題中,有26起是集團公司及二級單位高級管理人員直接參與的,如上海市電力公司原總經(jīng)理馮軍在所屬集體企業(yè)資產(chǎn)處置中,涉嫌違規決策、暗箱操作,使最優(yōu)質(zhì)的一家企業(yè)以最低溢價(jià)率定向轉讓給特定關(guān)系人。
此外,一些企業(yè)財務(wù)和內部管理存在薄弱環(huán)節。審計發(fā)現,14家企業(yè)2013年收入、利潤和資產(chǎn)不實(shí)金額分別為297.65億元、193.57億元和42.91億元,還存在超標準配置公務(wù)車(chē)、在工資總額之外發(fā)放薪酬福利等問(wèn)題金額8.57億元;13家企業(yè)物資采購和工程建設中未執行招投標規定,涉及金額1598億元。
審計指出問(wèn)題后,相關(guān)企業(yè)補繳稅款和挽回損失40億元,建立健全規章制度800多項,處理250多人次。審計已向有關(guān)部門(mén)移送重大違法違紀問(wèn)題56起。
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